毕节高新技术产业开发区管理委员会
关于提请审议2025年区本级财政
预算调整方案(草案)的议案
(2025年12月25日 在七星关区第三届人大常委会第29次会议上)
区人大常委会:
为进一步统筹财政资源、优化支出结构,强化重点领域保障,推动各项工作落地见效,依据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》要求,现提出如下2025年区本级财政预算调整方案(草案)。
一、按规定纳入一般公共预算调整事项
(一)一般公共预算收入调整
根据全年收入预期、上级补助收入及政府性基金收入调入资金测算,2025年一般公共预算收入增加1,317万元,主要是上级补助收入1,114万元、盘活存量资金收入203万元;支出减少7,877万元,主要是本级收入减少2,000万元、结转收入减少180万元、从政府性基金预算调入一般公共预算资金减少5,697万元。收支相抵后,一般公共预算收入总体减少6,560万元。
(二)一般公共预算支出调整情况
2025年一般公共预算支出增加2,512万元,主要是按照规定用途安排上级补助资金相应增加1,114万元、区域间转移性支出增加1,384万元、上解支出增加14万元。支出减少9,072万元,本级支出减少9,072万元。收支相抵后,一般公共预算支出总体减少6,560万元。
按此调整后,一般公共预算收支总额由10月预算调整数39,508万元调整为32,948万元,收支平衡。
二、按规定纳入政府性基金预算调整事项
(一)政府性基金预算收入调整情况
2025年收入预算增加6,012万元,收入增长主要依赖于债券资金及上级补助,主要是:超长期特别国债资金增加421万元、结转收入增加398万元、专项债券资金增加5,193万元。收入预算减少3,697万元,主要是本级收入减收3,697万元,收支相抵后,2025年政府性基金预算收入总体增加2,315万元。
(二)政府性基金预算支出调整情况
支出预算增加8,012万元,主要是超长期特别国债资金支出增加421万元、专项债券资金支出增加5,193万元、上解上级支出增加1,000万元、本级支出增加1,398万元;支出预算减少5,697万元,主要是调出资金减少5,697万元。收支相抵后,政府性基金预算支出总体增加2,315万元。
按此调整后,政府性基金预算总收支较10月预算调整数64,311万元调整为66,626万元,收支平衡。
三、调整后的预算平衡情况
按上述方案调整后,高新区一般公共预算总收入调整为32,948万元,总支出调整为32,948万元。政府性基金预算总收入调整为66,626万元,总支出调整为66,626万元,两项预算均实现收支平衡,符合《预算法》“收支平衡”原则。
现将2025年区本级财政预算调整方案提交区三届人大常委会第29次会议审查。
附件:
1.
毕节高新区提请审议2025年区本级财政预算调整方案(草案)的议案的说明.docx
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